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2015年度台山市财政局部门决算公开
  • 2016-09-28 02:37:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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目       录

 

第一部分  台山市财政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分 台山市财政局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 台山市财政局2015年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  台山市财政局概况

 

一、主要职责

(一) 台山市财政局是主管全市财政工作的职能部门。贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定;

(二) 承担本级各项财政收支管理的责任,制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责本级非税收入及各项政府性基金管理;

(三) 组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作;

(四) 负责制定行政事业单位国有资产管理制度;负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行;

(五) 监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况,承担财政支出绩效管理工作;管理全市会计工作等。

   二、机构设置

按照本部门决算编报要求,纳入台山市财政局2015年部门决算编报范围的单位共4个,包括台山市财政局本级和下属3个预算单位(台山市财政国库支付中心、台山市财政投资审核中心、台山市周转金管理办公室)。

 


 

 











 

 

第三部分 台山市财政局2015年部门决算情况说明

 


一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市财政局2015年度总收入2,005.13万元,其中本年收入1,760.15万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1,732.93万元,比上年决算数增加1282.63万元,增长35.11%。主要原因是人员经费和公用经费增加;

2.其他收入27.21万元,比上年决算数增加27.21万元,增长100 %。主要原因是银行利息收入、非本级财政拨款收入用于基本户垫支水电电话费。

(二)年度支出总体情况

台山市财政局2015年度总支出2,005.13万元,其中本年支出1,900.89万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出1,650.04万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务和财政事务,比上年决算数增加506.56万元,增长44.3%,主要原因是人员经费比上年增加423.77万元。

2.社会保障和就业支出174.71万元,主要支出项目有归口管理的行政单位离退休,比上年决算数增加140.02万元,增长300%,主要原因是养老保险、失业险、生育险、工伤险及离退休人员的等费用增加。

3.住房保障支出76.14万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加8.93万元,增长13.29%,主要原因是计算公积金的工资基数提高。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

台山市财政局2015年度财政拨款收入合计1,732.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1.732.93万元,比年初预算数减少201.95万元,下降10.44%;主要原因是减少公用经费开支;政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年保持一致。

(二)2015年度财政拨款支出说明

台山市财政局2015年度财政拨款支出合计1,900.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,650.04万元,比年初预算数减少233.42万元,下降12.39%;主要原因是减少公用经费开支;政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年保持一致。

分功能科目看

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)380.39 万元,主要用于工资福利支出55.2万元,商品和服务支出234.46万元,资本性支出90.73万元。

2. 一般公共服务(类)财政事务支出(款)1,269.65万元,主要用于工资福利支出920.78万元,商品和服务支出184.68万元,对个人和家庭补助164.19万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)174.71万元,主要用于对个人和家庭的补助的退休费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)76.14万元,主要用于对个人和家庭的补助的住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市财政局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.1万元,完成预算141万元的45.46 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.85万元,完成预算70万元的69.79 %,主要是厉行节约三公经费开支;公务接待费支出决算为15.25万元,完成预算71万元的21.48 %,主要是减少各类公务接待开支。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少36.4万元,下降36.22 %。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,都为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少25.65万元,下降34.43%,主要是厉行节约三公经费开支;公务接待费支出决算比上年减少10.75万元,下降41.35 %,主要是减少各类公务接待开支。2015年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行维护费支出48.85万元,占76.21%;公务接待费支出15.25万元,占 23.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,决算数与上年持平,都为0元;